Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0941/23 cvičná výroba-potraviny Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. 31428819 429,32 € 04.12.2023 11.01.2024 Faktúra
DFB0940/23 cvičná výroba-potraviny Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. 31428819 423,32 € 04.12.2023 11.01.2024 Faktúra
0370/2023 Objednávame si u Vás na PP továrenská plastové okno v celkovej sume 956,00 € s DPH. Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 ROJA GROUP s.r.o. 45894400 0,00 € 01.12.2023 07.12.2023 Objednávka
0386/2023 Objednávame si u Vás na PP spoločného stravovania materiál v predpokladanej sume 35,00 € s DPH. Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 Online Empire s.r.o. 02082870 0,00 € 01.12.2023 13.12.2023 Objednávka
DFŠ0256/23 ŠJ-potraviny Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 FAUN spol.s r.o. Senica 31409385 514,50 € 01.12.2023 08.01.2024 Faktúra
DFŠ0258/23 ŠJ-potraviny - mrazené potraviny Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. 31428819 30,18 € 01.12.2023 08.01.2024 Faktúra
DFPČ0031/23 bufet-tovar Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 FAUN spol.s r.o. Senica 31409385 220,12 € 01.12.2023 09.01.2024 Faktúra
DFB0918/23 služby mobilnej siete 11/2023 Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 Slovak Telekom,a.s. 35763469 333,61 € 01.12.2023 10.01.2024 Faktúra
DFB0917/23 služby pevnej siete 11/2023 Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 Slovak Telekom,a.s. 35763469 188,06 € 01.12.2023 10.01.2024 Faktúra
DFB0916/23 bufet-potraviny Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 FAUN spol.s r.o. Senica 31409385 49,19 € 01.12.2023 10.01.2024 Faktúra
DFB0914/23 cvičná výroba-potraviny Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 FAUN spol.s r.o. Senica 31409385 384,91 € 01.12.2023 10.01.2024 Faktúra
0362/2023 Objednávame si u Vás materiál podľa prílohy na PP Továrenská v predpokladanej sume 300,00 € s DPH. Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 Bytservis-UM s.r.o. 34101918 0,00 € 30.11.2023 05.12.2023 Objednávka
0363/2023 Objednávame si u Vás OOPP na PP spol. stravovania v predpokladanej sume 300,00 € s DPH. Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 DUAL BP, s.r.o. 35962135 0,00 € 30.11.2023 05.12.2023 Objednávka
0364/2023 Objednávame si u Vás prenájom ľadovej plochy ZŠ Senica na akciu dňa 21.12.202 v celkovej sume 150,00 € s DPH. Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 Rekreačné služby mesta Senica 44525371 0,00 € 30.11.2023 05.12.2023 Objednávka
DFŠ0255/23 ŠJ-potraviny Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 SVAMAN spol. s r. o. 31103511 538,11 € 30.11.2023 05.01.2024 Faktúra
DFŠ0245/23 ŠJ-potraviny Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. 47218321 627,23 € 30.11.2023 05.01.2024 Faktúra
Zmluva č. 1/2024/SOŠPRaSSe Kolektívna zmluva na rok 2024 Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica 00351997 ZO OZ pri SOŠPRAaS Senica 0,00 € 30.11.2023 01.01.2024 31.12.2024 08.01.2024 Mgr. Katarína Mičová, MBA riaditeľka Zmluva
DFB0913/23 materiál na OV na rekonštrukciu sociálneho zariadenia do sprchami - PP dopravné Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 Bytservis-UM s.r.o. 34101918 103,65 € 30.11.2023 10.01.2024 Faktúra
DFB0919/23 PP Továrenská - pitná voda 11/2023 Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 Slovenský hodváb PLUS s.r.o. 45480583 45,79 € 30.11.2023 10.01.2024 Faktúra
DFB0921/23 ŠJ-odvoz biologického odpadu 11/2023 Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 ALATERE s.r.o. 47158166 31,50 € 30.11.2023 10.01.2024 Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »