0230/2023 |
Objednávame si u Vás poštové poukážky RI podľa prílohy v počte 500 ks v predpokladanej sume 20,00 €. |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Slovenská pošta, a. s. |
36631124 |
|
0,00 € |
06.09.2023 |
|
|
06.09.2023 |
|
|
Objednávka |
0233/2023 |
Objednávame si u referenčné skúšky a vystavenie preukazu podľa prílohy v celkovej sume 80,00 €. |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
HABA Ján, Školenie vodičov |
33815747 |
|
0,00 € |
06.09.2023 |
|
|
08.09.2023 |
|
|
Objednávka |
DFŠ0169/23 |
ŠJ-potraviny - mlieko, mliečne výrobky |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
133,81 € |
06.09.2023 |
|
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DFŠ0168/23 |
ŠJ-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
51,11 € |
06.09.2023 |
|
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DFŠ0171/23 |
ŠJ-potraviny - mrazené potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
38,31 € |
06.09.2023 |
|
|
20.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DFŠ0170/23 |
ŠJ-potraviny - mrazené potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
197,54 € |
06.09.2023 |
|
|
20.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0621/23 |
PC HP PRODESK 600 G3, 1 ks - ŠI, PC HP PRODESK 600 G3, 1 ks - PP spol. stravovanie |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
ATIS |
11838132 |
|
470,00 € |
06.09.2023 |
|
|
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0624/23 |
PP dopravné - poplatok za Wifi internet 09/2023 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Metrum, spol. s r.o. |
31424708 |
|
15,00 € |
06.09.2023 |
|
|
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0620/23 |
bufet-potraviny - mlieko, mliečne výrobky |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
35,80 € |
06.09.2023 |
|
|
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0611/23 |
PP stavebné-energie 08/2023 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
EUROMAN, s.r.o. |
31449620 |
|
133,02 € |
05.09.2023 |
|
|
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0623/23 |
propagačné služby na stránke www.kamnamenu.s - Reštaurácia na školskom internáte-SOŠ Senica - Balík M od 3.9.2023 - 3.9.2024 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Q7 digital media s.r.o. |
36237141 |
|
176,11 € |
05.09.2023 |
|
|
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0636/23 |
služby pevnej siete, dobropis k faktúre č. 8329120085 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
-48,33 € |
05.09.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
Zmluva č. 29/2023/SOŠPRaSSe |
Zmluva o poskytovaní služieb - IPBOZ ( od 04.09.2023 na dobu neurčitú ) |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica |
00351997 |
IPBOZ s.r.o. |
48330418 |
|
0,00 € |
04.09.2023 |
04.09.2023 |
|
04.09.2023 |
Mgr. Katarína Mičová, MBA |
poverená riaditeľka školy |
Zmluva |
DFŠ0167/23 |
ŠJ-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
215,77 € |
04.09.2023 |
|
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DFŠ0166/23 |
ŠJ-potraviny - mlieko, mliečne výrobky |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
152,69 € |
04.09.2023 |
|
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0610/23 |
nafta |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
83,92 € |
04.09.2023 |
|
|
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0622/23 |
čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Tatrachema, výrobné družstvo Trnava |
31434193 |
|
216,55 € |
04.09.2023 |
|
|
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0618/23 |
PP Továrenská - internet 09/2023 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
22,00 € |
04.09.2023 |
|
|
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0600/23 |
virtuálna knižnica 8/2023 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
KOMENSKY s.r.o. |
43908977 |
|
18,84 € |
04.09.2023 |
|
|
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
0269/2023 |
Objednávame si u Vás pracovné oblečenie pre žiakov 1. ročníka odbor kaderníčky a čašník a v celkovej sume 1087,32 € s DPH.
|
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
DUAL BP, s.r.o. |
35962135 |
|
0,00 € |
04.09.2023 |
|
|
28.09.2023 |
|
|
Objednávka |