0274/2023 |
Objednávame si u Vás tovar na školu podľa cenovej prílohy v celkovej sume 167,40 € s DPH.
|
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
PRACOVNÉ ODEVY ZIGO, s.r.o. |
43909159 |
|
0,00 € |
27.09.2023 |
|
|
29.09.2023 |
|
|
Objednávka |
DFB0680/23 |
cvičná výroba-potraviny - mrazené potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
33,94 € |
27.09.2023 |
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DFŠ0192/23 |
ŠJ-potraviny - mlieko, mliečne výrobky |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
96,76 € |
27.09.2023 |
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DFŠ0191/23 |
ŠJ-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
70,39 € |
27.09.2023 |
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DFPČ0019/23 |
bufet-tovar |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Milan Molnár |
32752393 |
|
813,78 € |
27.09.2023 |
|
|
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0686/23 |
oprava chladiarenskej vitríny v školskom bufete |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Ambróz Slezák, Inštalácia a opravy chladiacich zariadení |
37172221 |
|
292,66 € |
27.09.2023 |
|
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0780/23 |
rukavice jednorazové |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
|
8,78 € |
27.09.2023 |
|
|
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
0277/2023 |
Objednávame si u Vás tovar do školského bufetu v predpokladanej sume 820,00 € s DPH |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Milan Molnár |
32752393 |
|
0,00 € |
26.09.2023 |
|
|
03.10.2023 |
|
|
Objednávka |
DFB0677/23 |
tlačiareň HP LJ PRO MFP M428FDN - účtareň, podložky pod myš, klávesnice, myši, tašky na notebook |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
ATIS |
11838132 |
|
901,33 € |
26.09.2023 |
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DFPČ0018/23 |
bufet-tovar |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
HURBAN trade s.r.o. |
36238368 |
|
448,81 € |
26.09.2023 |
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0679/23 |
vešiakový panel DUB - zástupca TV |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
KONDELA s.r.o. |
36409154 |
|
56,00 € |
26.09.2023 |
|
|
12.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0687/23 |
menuboxy - ŠJ + PP spol. stravovania |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Hedonia, s.r.o. |
36536415 |
|
303,00 € |
26.09.2023 |
|
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0784/23 |
rukavice jednorazové |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
|
17,57 € |
26.09.2023 |
|
|
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
0276/2023 |
Objednávame si u Vás tovar do školského bufetu v predpokladanej sume 450,00 € s DPH |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
HURBAN trade s.r.o. |
36238368 |
|
0,00 € |
25.09.2023 |
|
|
03.10.2023 |
|
|
Objednávka |
0278/2023 |
Objednávame si u Vás materiál na OV žiakov - PP spoločného stravovania v predpokladanej sume 24,00 € s DPH |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
GREENSPORT, s.r.o. |
36689041 |
|
0,00 € |
25.09.2023 |
|
|
03.10.2023 |
|
|
Objednávka |
0279/2023 |
Objednávame si u Vás materiál na OV žiakov - PP spoločného stravovania v predpokladanej sume 65,00 € s DPH. |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
ATHEA s.r.o. |
34152369 |
|
0,00 € |
25.09.2023 |
|
|
03.10.2023 |
|
|
Objednávka |
DFB0672/23 |
servisné práce výpočtovej techniky 09/2023 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
ATIS |
11838132 |
|
1 312,50 € |
25.09.2023 |
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0671/23 |
cvičná výroba-potraviny - mlieko, mliečne výrobky |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
186,87 € |
25.09.2023 |
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0670/23 |
cvičná výroba-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
213,32 € |
25.09.2023 |
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DFŠ0190/23 |
ŠJ-potraviny - mlieko, mliečne výrobky |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
123,95 € |
25.09.2023 |
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |