Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFŠ0268/23 ŠJ-potraviny Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. 31428819 328,04 € 11.12.2023 08.01.2024 Faktúra
DFŠ0267/23 ŠJ-potraviny - mlieko, mliečne výrobky Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. 31428819 83,32 € 11.12.2023 08.01.2024 Faktúra
DFŠ0260/23 ŠJ-potraviny - mlieko, mliečne výrobky Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. 31428819 134,16 € 11.12.2023 08.01.2024 Faktúra
DFB0966/23 tematické mapy - 11 ks Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 Nástenné mapy, Ing. Alexandra Vasiliadisová 09569600 1 089,00 € 11.12.2023 10.01.2024 Faktúra
DFB0924/23 SOŠ,ŠI,TOV.-el. energia 11/2023 Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 Slovenské elektrárne-energetické služby, s.r.o. 44553412 2 683,33 € 11.12.2023 10.01.2024 Faktúra
DFB0982/23 kancelárske potreby-kanc.papier, spinky, lepidlá, šanóny, kalendáre, dvojhárky, ... Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 SLAPO s.r.o. 52032019 1 733,44 € 11.12.2023 11.01.2024 Faktúra
DFB0923/23 ŠJ-el. energia 11/2023 Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 Slovenské elektrárne-energetické služby, s.r.o. 44553412 550,68 € 11.12.2023 11.01.2024 Faktúra
DFB0956/23 cvičná výroba-potraviny - mlieko, mliečne výrobky Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. 31428819 636,21 € 11.12.2023 11.01.2024 Faktúra
DFB0955/23 cvičná výroba-potraviny Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. 31428819 537,92 € 11.12.2023 11.01.2024 Faktúra
DFB0961/23 ŠI-vodné, stočné Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 300,25 € 10.12.2023 11.01.2024 Faktúra
0391/2023 Objednávame si u Vás čistiace prostriedky podľa prílohy v predpokladanej sume 250,00 € s DPH. Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 Solvent SR, spol. s r.o. 44268637 0,00 € 08.12.2023 13.12.2023 Objednávka
DFŠ0259/23 ŠJ-potraviny Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 SVAMAN spol. s r. o. 31103511 331,38 € 08.12.2023 08.01.2024 Faktúra
DFPČ0032/23 bufet-tovar + Bistro-tovar Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 Jopka, s.r.o. 47083832 312,96 € 08.12.2023 Faktúra
DFB0953/23 inzercia dňa 4.12.2023 . MY Študuj na strednej škole Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 Petit Press, a.s. - divízia týždenníkov, o.z. 35790253 198,00 € 08.12.2023 10.01.2024 Faktúra
DFB0998/23 bistro-potraviny Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 SVAMAN spol. s r. o. 31103511 346,62 € 08.12.2023 11.01.2024 Faktúra
DFB0967/23 OOPP zamestnanci Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 Schools United s.r.o. 02017504 731,00 € 08.12.2023 11.01.2024 Faktúra
DFB0954/23 cvičná výroba-potraviny Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 SVAMAN spol. s r. o. 31103511 87,83 € 08.12.2023 11.01.2024 Faktúra
DFB0958/23 servisné prehliadky a revízie kotlov-ŠI, PP dopravné, PP stavebné, fitko, PP TOV. Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 BYTSERVIS SENICA s.r.o. 46795642 996,20 € 07.12.2023 10.01.2024 Faktúra
DFB0957/23 prenájom športového zariadenia - ľadovej plochy Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 Rekreačné služby mesta Senica 44525371 150,00 € 07.12.2023 10.01.2024 Faktúra
DFB0984/23 pranie a prenájom rohoží-SOŠ Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 Lindstrőm 35742364 33,94 € 07.12.2023 11.01.2024 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »