Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFŠ0184/22 ŠJ-potraviny - mrazené potraviny Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. 31428819 87,74 € 02.12.2022 03.01.2023 Faktúra
DFPČ0044/22 bufet-potraviny Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 Milan Molnár 32752393 235,81 € 02.12.2022 05.01.2023 Faktúra
DFPČ0042/22 PČ - el. energia 11/2022 Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 Slovenské elektrárne-energetické služby, s.r.o. 44553412 372,23 € 02.12.2022 05.01.2023 Faktúra
DFB0774/22 PP Továrenská - internet - poskytovanie verejnej elektronickej komunikačnej služby Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 SWAN, a.s. 35680202 12,00 € 02.12.2022 14.01.2023 Faktúra
DFB0753/22 ŠJ-el. energia 11/2022 Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 Slovenské elektrárne-energetické služby, s.r.o. 44553412 714,90 € 02.12.2022 14.01.2023 Faktúra
DFB0782/22 bufet-potraviny Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 SVAMAN spol. s r. o. 31103511 53,09 € 02.12.2022 14.01.2023 Faktúra
290/2022 Dobrý deň, objednávame si u Vás formu na predkrmy 1ks. V hodnote 18,60 € s DPH. Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 Gastromania CZ s.r.o. 28654684 0,00 € 01.12.2022 02.12.2022 Objednávka
289/2022 Dobrý deň, objednávame si u Vás čistiace prostriedky (viď príloha). V hodnote 1 362,00 € s DPH. Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 Tatrachema, výrobné družstvo Trnava 31434193 0,00 € 01.12.2022 02.12.2022 Objednávka
DFŠ0180/22 ŠJ-potraviny Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 FAUN spol.s r.o. Senica 31409385 824,58 € 01.12.2022 03.01.2023 Faktúra
DFB0805/22 materiál na OV žiakov - PP stavebné Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 Bytservis-UM s.r.o. 34101918 304,84 € 01.12.2022 12.01.2023 Faktúra
DFB0762/22 služby pevnej siete 11/2022 Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 Slovak Telekom,a.s. 35763469 183,10 € 01.12.2022 14.01.2023 Faktúra
DFB0761/22 služby mobilnej siete 11/2022 Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 Slovak Telekom,a.s. 35763469 342,14 € 01.12.2022 14.01.2023 Faktúra
DFB0779/22 SOŠ, ŠJ, PČ - teplo 12/2022 Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 1 800,22 € 01.12.2022 14.01.2023 Faktúra
DFB0778/22 refundácia nákladov za plyn 12/2022 - ŠJ Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 102,00 € 01.12.2022 14.01.2023 Faktúra
DFB0777/22 PP dopravné - poplatok za Wifi internet 12/2022 Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 Metrum, spol. s r.o. 31424708 15,00 € 01.12.2022 14.01.2023 Faktúra
DFŠ0181/22 ŠJ-potraviny Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 SVAMAN spol. s r. o. 31103511 448,36 € 30.11.2022 03.01.2023 Faktúra
DFŠ0182/22 ŠJ-potraviny - mlieko, mliečne výrobky Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. 31428819 87,53 € 30.11.2022 03.01.2023 Faktúra
DFŠ0183/22 ŠJ-potraviny Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 Hercog P.-OVOCIE-ZEL 37769685 473,96 € 30.11.2022 04.01.2023 Faktúra
DFB0754/22 PP Továrenská - pitná voda 11/2022 Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 Slovenský hodváb PLUS s.r.o. 45480583 51,80 € 30.11.2022 14.01.2023 Faktúra
DFB0763/22 servisné práce výpočtovej techniky 11/2022 Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 ATIS 11838132 1 719,90 € 30.11.2022 14.01.2023 Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »