Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb,Lomonosovova 2797/6,Trnava
- IČO: 00893412
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFP0223/19
- Popis fakturovaného plnenia: vyúčtovanie-teplo-12/2019
- Dátum doručenia: 31.12.2019
- Celková hodnota: 2 354,28 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 14.02.2020
- Poznámka:
Tlačiť