Faktúra č. DFP0223/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb,Lomonosovova 2797/6,Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP0223/19
  • Popis fakturovaného plnenia: vyúčtovanie-teplo-12/2019
  • Dátum doručenia: 31.12.2019
  • Celková hodnota: 2 354,28 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 14.02.2020
  • Poznámka:
Tlačiť