Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb,Lomonosovova 2797/6,Trnava
- IČO: 00893412
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFP0173/19
- Popis fakturovaného plnenia: vodné,stočné-7/2019
- Dátum doručenia: 31.07.2019
- Celková hodnota: 104,04 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 19.09.2019
- Poznámka:
Tlačiť