Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb,Lomonosovova 2797/6,Trnava
- IČO: 00893412
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFP0169/19
- Popis fakturovaného plnenia: vyúčtovanie-teplo-7/2019
- Dátum doručenia: 31.07.2019
- Celková hodnota: 1 995,24 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 11.09.2019
- Poznámka:
Tlačiť