Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb,Lomonosovova 2797/6,Trnava
- IČO: 00893412
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFP0163/19
- Popis fakturovaného plnenia: vodné,stočné,zrážková voda-6/2019
- Dátum doručenia: 30.06.2019
- Celková hodnota: 641,76 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 15.08.2019
- Poznámka:
Tlačiť