Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb,Lomonosovova 2797/6,Trnava
- IČO: 00893412
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFP0149/19
- Popis fakturovaného plnenia: čistiace potreby
- Dátum doručenia: 14.06.2019
- Celková hodnota: 1 684,75 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 23.07.2019
- Poznámka:
Tlačiť