Faktúra č. DFP0149/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb,Lomonosovova 2797/6,Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP0149/19
  • Popis fakturovaného plnenia: čistiace potreby
  • Dátum doručenia: 14.06.2019
  • Celková hodnota: 1 684,75 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 23.07.2019
  • Poznámka:
Tlačiť