Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb,Lomonosovova 2797/6,Trnava
- IČO: 00893412
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFP0146/19
- Popis fakturovaného plnenia: prev.horúcovodnej stanice-5/2019
- Dátum doručenia: 31.05.2019
- Celková hodnota: 305,90 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 20.07.2019
- Poznámka:
Tlačiť