Obstarávateľ
            
        	    - Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb,Lomonosovova 2797/6,Trnava
- IČO: 00893412
 
    
        
        
     
    
    
        
        	Informácie o faktúre
            
            	
            	- Číslo faktúry: DFP0137/19
- Popis fakturovaného plnenia: vyúčtovanie-teplo-5/2019
- Dátum doručenia: 31.05.2019
- Celková hodnota: 2 103,90 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 11.07.2019
- Poznámka: 
 
     
 
Tlačiť