Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb,Lomonosovova 2797/6,Trnava
- IČO: 00893412
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFP0113/19
- Popis fakturovaného plnenia: vyúčtovanie-el.energia-4/2019
- Dátum doručenia: 30.04.2019
- Celková hodnota: 304,02 €
- Dátum zverejnenia: 18.06.2019
- Poznámka:
Tlačiť