Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb,Lomonosovova 2797/6,Trnava
- IČO: 00893412
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFP0091/19
- Popis fakturovaného plnenia: spotreba materiálu prenájom neb.priestorov
- Dátum doručenia: 30.03.2019
- Celková hodnota: 23,66 €
- Dátum zverejnenia: 17.05.2019
- Poznámka:
Tlačiť