Faktúra č. DFP0091/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb,Lomonosovova 2797/6,Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP0091/19
  • Popis fakturovaného plnenia: spotreba materiálu prenájom neb.priestorov
  • Dátum doručenia: 30.03.2019
  • Celková hodnota: 23,66 €
  • Dátum zverejnenia: 17.05.2019
  • Poznámka:
Tlačiť