Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb,Lomonosovova 2797/6,Trnava
- IČO: 00893412
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFP0053/19
- Popis fakturovaného plnenia: vyúčtovanie-teplo-2/2019
- Dátum doručenia: 28.02.2019
- Celková hodnota: 2 280,84 €
- Dátum zverejnenia: 11.04.2019
- Poznámka:
Tlačiť