Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb,Lomonosovova 2797/6,Trnava
- IČO: 00893412
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFP0041/20
- Popis fakturovaného plnenia: vyúčtovanie-el.energia-3/2020
- Dátum doručenia: 31.03.2020
- Celková hodnota: 146,54 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 16.05.2020
- Poznámka:
Tlačiť