Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava
- IČO: 00893412
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFP0039/25
- Popis fakturovaného plnenia: vyúčtovanie-el.energia-3/2025
- Dátum doručenia: 08.04.2025
- Celková hodnota: 125,09 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 20242662
- Dátum zverejnenia: 16.04.2025
- Poznámka:
Tlačiť