Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb,Lomonosovova 2797/6,Trnava
- IČO: 00893412
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFP0035/19
- Popis fakturovaného plnenia: vyúčtovanie-el.energia-1/2019
- Dátum doručenia: 31.01.2019
- Celková hodnota: 393,42 €
- Dátum zverejnenia: 18.03.2019
- Poznámka:
Tlačiť