Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb,Lomonosovova 2797/6,Trnava
- IČO: 00893412
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFP0032/19
- Popis fakturovaného plnenia: vyúčtovanie-teplo-1/2019
- Dátum doručenia: 31.01.2019
- Celková hodnota: 2 430,48 €
- Dátum zverejnenia: 13.03.2019
- Poznámka:
Tlačiť