Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb,Lomonosovova 2797/6,Trnava
- IČO: 00893412
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFP0017/20
- Popis fakturovaného plnenia: prev.horúcovodnej stanice-1/2020
- Dátum doručenia: 31.01.2020
- Celková hodnota: 305,90 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 20.03.2020
- Poznámka:
Tlačiť