Faktúra č. DFB0744/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb,Lomonosovova 2797/6,Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0744/19
  • Popis fakturovaného plnenia: oprava-auto-vyváženie pneumatík
  • Dátum doručenia: 29.10.2019
  • Celková hodnota: 52,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0419/19
  • Dátum zverejnenia: 03.12.2019
  • Poznámka:
Tlačiť