Faktúra č. DFB0710/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb,Lomonosovova 2797/6,Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0710/19
  • Popis fakturovaného plnenia: materiál-TV-VP
  • Dátum doručenia: 15.10.2019
  • Celková hodnota: 309,68 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0394/19
  • Dátum zverejnenia: 16.11.2019
  • Poznámka:
Tlačiť