Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava
- IČO: 00893412
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0608/20
- Popis fakturovaného plnenia: utierky,chnapky-102ks-SF
- Dátum doručenia: 11.11.2020
- Celková hodnota: 801,17 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0415/20
- Dátum zverejnenia: 20.11.2020
- Poznámka:
Tlačiť