Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb,Lomonosovova 2797/6,Trnava
- IČO: 00893412
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0554/19
- Popis fakturovaného plnenia: sklad-kanc.potreby-papier
- Dátum doručenia: 03.09.2019
- Celková hodnota: 358,80 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0315/19
- Dátum zverejnenia: 08.10.2019
- Poznámka:
Tlačiť