Faktúra č. DFB0548/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb,Lomonosovova 2797/6,Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0548/19
  • Popis fakturovaného plnenia: sklad-tonery
  • Dátum doručenia: 19.08.2019
  • Celková hodnota: 103,08 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0291/19
  • Dátum zverejnenia: 21.09.2019
  • Poznámka:
Tlačiť