Faktúra č. DFB0538/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb,Lomonosovova 2797/6,Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0538/19
  • Popis fakturovaného plnenia: čistenie kanalizácie-8/2019
  • Dátum doručenia: 05.07.2019
  • Celková hodnota: 216,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0274/19
  • Dátum zverejnenia: 19.09.2019
  • Poznámka:
Tlačiť