Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb,Lomonosovova 2797/6,Trnava
- IČO: 00893412
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0533/19
- Popis fakturovaného plnenia: vyúčtovanie-el.energia-7/2019-preplatok
- Dátum doručenia: 31.07.2019
- Celková hodnota: -12,20 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 19.09.2019
- Poznámka:
Tlačiť