Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb,Lomonosovova 2797/6,Trnava
- IČO: 00893412
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0519/19
- Popis fakturovaného plnenia: materiál-údržba
- Dátum doručenia: 31.07.2019
- Celková hodnota: 97,80 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0284/19
- Dátum zverejnenia: 06.09.2019
- Poznámka:
Tlačiť