Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb,Lomonosovova 2797/6,Trnava
- IČO: 00893412
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0506/19
- Popis fakturovaného plnenia: sklad-čistiace potreby-ŠJ
- Dátum doručenia: 09.07.2019
- Celková hodnota: 77,76 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0228/19
- Dátum zverejnenia: 15.08.2019
- Poznámka:
Tlačiť