Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb,Lomonosovova 2797/6,Trnava
- IČO: 00893412
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0440/19
- Popis fakturovaného plnenia: materiál-OV
- Dátum doručenia: 12.06.2019
- Celková hodnota: 1 350,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0266/19
- Dátum zverejnenia: 16.07.2019
- Poznámka:
Tlačiť