Faktúra č. DFB0440/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb,Lomonosovova 2797/6,Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0440/19
  • Popis fakturovaného plnenia: materiál-OV
  • Dátum doručenia: 12.06.2019
  • Celková hodnota: 1 350,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0266/19
  • Dátum zverejnenia: 16.07.2019
  • Poznámka:
Tlačiť