Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb,Lomonosovova 2797/6,Trnava
- IČO: 00893412
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0433/19
- Popis fakturovaného plnenia: materiál-údržba
- Dátum doručenia: 31.05.2019
- Celková hodnota: 274,39 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0196/19
- Dátum zverejnenia: 13.07.2019
- Poznámka:
Tlačiť