Faktúra č. DFB0433/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb,Lomonosovova 2797/6,Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0433/19
  • Popis fakturovaného plnenia: materiál-údržba
  • Dátum doručenia: 31.05.2019
  • Celková hodnota: 274,39 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0196/19
  • Dátum zverejnenia: 13.07.2019
  • Poznámka:
Tlačiť