Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb,Lomonosovova 2797/6,Trnava
- IČO: 00893412
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0371/19
- Popis fakturovaného plnenia: oprava-výťah-ŠJ
- Dátum doručenia: 21.05.2019
- Celková hodnota: 48,00 €
- Identifikácia objednávky: 0224/19
- Dátum zverejnenia: 21.06.2019
- Poznámka:
Tlačiť