Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb,Lomonosovova 2797/6,Trnava
- IČO: 00893412
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0210/19
- Popis fakturovaného plnenia: materiál-TV
- Dátum doručenia: 07.03.2019
- Celková hodnota: 113,32 €
- Identifikácia objednávky: 0100/19
- Dátum zverejnenia: 26.04.2019
- Poznámka:
Tlačiť