Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava
- IČO: 00893412
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0138/25
- Popis fakturovaného plnenia: vyúčtovanie-teplo-2025/1
- Dátum doručenia: 05.02.2025
- Celková hodnota: 144,60 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 10.02.2025
- Poznámka:
Tlačiť