Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava
- IČO: 00893412
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0121/24
- Popis fakturovaného plnenia: sp.materiál-kaderníčky-internát
- Dátum doručenia: 01.02.2024
- Celková hodnota: 385,61 €
- Identifikácia objednávky: 0153/24
- Dátum zverejnenia: 06.02.2024
- Poznámka:
Tlačiť