Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb,Lomonosovova 2797/6,Trnava
- IČO: 00893412
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0102/19
- Popis fakturovaného plnenia: tonery-Deň remesiel
- Dátum doručenia: 06.02.2019
- Celková hodnota: 151,68 €
- Dátum zverejnenia: 12.03.2019
- Poznámka:
Tlačiť