Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava
- IČO: 00893412
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0061/25
- Popis fakturovaného plnenia: žehlička-2ks-kaderníčky-internát
- Dátum doručenia: 21.01.2025
- Celková hodnota: 215,22 €
- Identifikácia objednávky: 0035/25
- Dátum zverejnenia: 27.01.2025
- Poznámka:
Tlačiť