Faktúra č. DFB0061/25

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0061/25
  • Popis fakturovaného plnenia: žehlička-2ks-kaderníčky-internát
  • Dátum doručenia: 21.01.2025
  • Celková hodnota: 215,22 €
  • Identifikácia objednávky: 0035/25
  • Dátum zverejnenia: 27.01.2025
  • Poznámka:
Tlačiť