Faktúra č. DFB0035/20

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb,Lomonosovova 2797/6,Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0035/20
  • Popis fakturovaného plnenia: oprava-priamočiara píla a AKU skrutkovač
  • Dátum doručenia: 22.01.2020
  • Celková hodnota: 50,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0028/20
  • Dátum zverejnenia: 26.02.2020
  • Poznámka:
Tlačiť