Faktúra č. DFB0021/20

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb,Lomonosovova 2797/6,Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0021/20
  • Popis fakturovaného plnenia: revízie-el.spotr.,ručné náradie,predl.šnúry
  • Dátum doručenia: 18.01.2020
  • Celková hodnota: 4 010,40 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0022/20
  • Dátum zverejnenia: 20.02.2020
  • Poznámka:
Tlačiť