Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
26DFBV0567 doprava žiakov-exkurzia-Trnava-Sereď Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 HUTÁR, s. r. o. 55812899 350,00 € 13.05.2026 Faktúra
26DFBV0569 potraviny-akcia Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 PH Gastro s.r.o. 47481790 28,56 € 13.05.2026 15.05.2026 Faktúra
26DFBV0568 sklad-kozmetik-vizážista Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 A.F.N. Beauty, s.r.o. 52942864 103,53 € 13.05.2026 15.05.2026 Faktúra
26DFBV0564 sklad-čistiace potreby-ŠJ Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 GAMA HOLDING Slovakia s.r.o. 35801484 680,41 € 12.05.2026 14.05.2026 Faktúra
26DFBV0565 sklad-čistiace potreby Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 KARCHER Slovakia, s.r.o. 43967663 71,34 € 12.05.2026 14.05.2026 Faktúra
26DFBV0566 vývoz odpadu Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 TUROŇ spol. s r. o. 44708262 317,59 € 12.05.2026 14.05.2026 Faktúra
26DFPC0047 vyúčtovanie-el.energia-4/2026 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 encare, s.r.o. 52302555 151,76 € 12.05.2026 23.05.2026 Faktúra
26DFBV0562 vyúčtovanie-el.energia-2026/4 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 encare, s.r.o. 52302555 390,24 € 11.05.2026 13.05.2026 Faktúra
26DFBV0561 vodné,stočné,zrážková voda-2026/4 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. 36252484 1 750,01 € 11.05.2026 13.05.2026 Faktúra
26DFBV0560 elektromontážne práce-OV-dielne Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 MEREGA CONTROLS s.r.o. 36354457 5 588,31 € 11.05.2026 13.05.2026 Faktúra
26DFBV0563 miešadlo stav. MS200-OV-murár Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 PEMABAU s. r. o. 53218396 160,00 € 11.05.2026 13.05.2026 Faktúra
26DFST0211 potraviny-ŠJ Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 1 276,16 € 11.05.2026 18.05.2026 Faktúra
26DFST0212 potraviny-ŠJ Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 260,51 € 11.05.2026 18.05.2026 Faktúra
26DFST0213 potraviny-ŠJ Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 521,92 € 11.05.2026 18.05.2026 Faktúra
26DFST0214 potraviny-ŠJ Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 PH Gastro s.r.o. 47481790 71,40 € 11.05.2026 18.05.2026 Faktúra
26DFPC0046 vodné,stočné,zrážková voda-4/2026 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. 36252484 680,56 € 11.05.2026 23.05.2026 Faktúra
26DFBV0554 služby technika PO-2026/4 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 Ing.Eva Klementová 43868649 40,00 € 07.05.2026 11.05.2026 Faktúra
26DFBV0559 potraviny-akcia Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 111,61 € 07.05.2026 12.05.2026 Faktúra
26DFBV0556 prezúvanie pneumatík Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 Stredná odborná škola automobilová 17053676 78,00 € 07.05.2026 12.05.2026 Faktúra
26DFBV0558 propagačný materiál Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 CreoCom s.r.o. 36691836 1 739,43 € 07.05.2026 12.05.2026 Faktúra
26DFBV0555 údržba,čistenie-multifunkčné ihrisko Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 Mgr. Karol Horváth 47757906 430,50 € 07.05.2026 12.05.2026 Faktúra
26DFBV0557 oblečenie pre žiakov-Ochrana osôb a majetku Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 Ing. Peter Kubík - ARMPEK 40329704 1 247,45 € 07.05.2026 12.05.2026 Faktúra
26DFST0209 potraviny-ŠJ Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 165,38 € 07.05.2026 18.05.2026 Faktúra
26DFST0210 potraviny-ŠJ Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 82,98 € 07.05.2026 18.05.2026 Faktúra
26DFST0207 potraviny-ŠJ Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 259,32 € 07.05.2026 18.05.2026 Faktúra
26DFST0208 potraviny-ŠJ Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 191,92 € 07.05.2026 18.05.2026 Faktúra
26DFBV0550 obalový mat.-ŠJ Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 Štefan Gočál - GOPAP 33206996 202,09 € 06.05.2026 11.05.2026 Faktúra
26DFBV0552 členský poplatok-r.2026 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 Medzinárodný kávový inštitút 52452689 50,00 € 06.05.2026 11.05.2026 Faktúra
26DFBV0553 potraviny-akcia Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 327,92 € 06.05.2026 11.05.2026 Faktúra
26DFBV0549 potraviny-akcia Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 MLYNPEK s.r.o. 50320157 94,56 € 06.05.2026 11.05.2026 Faktúra