Faktúra č. DFB0265/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola Hlohovec
  • IČO: 17053811
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0265/19
  • Popis fakturovaného plnenia: OOPP, čistiace prostriedky
  • Dátum doručenia: 25.10.2019
  • Celková hodnota: 191,12 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 45/2019
  • Dátum zverejnenia: 06.12.2019
  • Poznámka:
Tlačiť