MAGNA TEPLO a.s.


Informácie
  • Názov: MAGNA TEPLO a.s.
  • IČO: 46189289
  • Adresa: Mlynské Nivy 48, 82109 Bratislava

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
26DFBV0001 zálohové platby za teplo za január 2026 Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 8 043,79 € 01.01.2026 12.02.2026 Faktúra
26DFBV0018 zálohové platby za teplo za február 2026 Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 10 625,72 € 01.02.2026 11.03.2026 Faktúra
26DFBV0022 vyúčtovanie za teplo 1/2026 Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 11 324,23 € 10.02.2026 20.03.2026 Faktúra
26DFBV0044 zálohové platby za teplo za marec 2026 Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 5 945,97 € 01.03.2026 24.03.2026 Faktúra
26DFBV0041 vyúčtovanie za teplo 2/2026 Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 -1 119,62 € 05.03.2026 25.03.2026 Faktúra
26DFBV0058 vyúčtovanie za teplo za 1-12/2025 Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 -1 060,46 € 30.03.2026 22.04.2026 Faktúra
26DFBV0072 zálohové platby za teplo za apríl 2026 Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 4 056,50 € 01.04.2026 24.04.2026 Faktúra
26DFBV0077 vyúčtovanie za teplo za 3/2026 Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 -5,73 € 13.04.2026 28.04.2026 Faktúra
26DFBV0066 dobropis k dokladu č. 260170275 zľava z tepla Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 524,98 € 08.04.2026 Faktúra
26DFBV0100 zálohové platby za teplo za máj 2026 Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 2 613,66 € 01.05.2026 22.05.2026 Faktúra
Dodatok č. 2 (Zmluva č. 11/2025/SOŠEGb) Teplo Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely, Učňovská 700/6, Gbely, Skalica 17050456 MAGNA TEPLO a. s. 46189289 59 456,82 € 15.06.2026 25.06.2026 23.06.2026 Mgr. Róbert Nagy riaditeľ Zmluva
26DFBV0127 opakovaná platba za teplo 6/2026 Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 1 769,32 € 01.06.2026 24.06.2026 Faktúra
26DFBV0096 vyúčtovanie za teplo za 4/2026 Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 305,50 € 11.05.2026 24.06.2026 Faktúra
26DFBV0135 vyúčtovanie za teplo za 5/2026 Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 -844,36 € 15.06.2026 27.06.2026 Faktúra
DFB0062/25 opakovaná platba za teplo za 3/2025 Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 4 841,86 € 01.03.2025 24.03.2025 Faktúra
DFB0042/25 zálohová platba za teplo za január 2025 Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 4 841,86 € 01.02.2025 Faktúra
DFB0044/25 zálohová platba za teplo za február 2025 Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 4 841,86 € 01.02.2025 Faktúra
DFB0064/25 Dobropis-oprava mesačného vyúčtovania spotreby tepla za 1/2025 z dôvodu korekcie VZmax. mesačného vyúčtovania spotreby tepla za 1/2025 z dôvodu korekcie VZmax. Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 -237,09 € 06.03.2025 01.04.2025 Faktúra
DFB0081/25 opakovaná platba za teplo za 4/2025 Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 4 841,86 € 01.04.2025 07.05.2025 Faktúra
DFB0078/25 vyúčtovanie za teplo za rok 2024 Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 2 609,26 € 31.03.2025 07.05.2025 Faktúra