METRO Cash & Carry SR s.r.o.


Informácie
  • Názov: METRO Cash & Carry SR s.r.o.
  • IČO: 45952671
  • Adresa: Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
107/2015 Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 METRO Cash & Carry SR s.r.o. 45952671 163,28 € 07.12.2015 17.12.2018 Objednávka
DFP0002/15 Tovar do bufetu Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 METRO Cash & Carry SR s.r.o. 45952671 627,65 € 08.01.2015 18.12.2018 Faktúra
DFP0049/15 kuch. potreby Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 METRO Cash & Carry SR s.r.o. 45952671 112,44 € 27.04.2015 18.12.2018 Faktúra
DFP0050/15 materiál - bufet Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 METRO Cash & Carry SR s.r.o. 45952671 257,02 € 27.04.2015 18.12.2018 Faktúra
DFP0051/15 materiál- bufet Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 METRO Cash & Carry SR s.r.o. 45952671 33,91 € 27.04.2015 18.12.2018 Faktúra
DFP0001/15 Tovar do bufetu Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 METRO Cash & Carry SR s.r.o. 45952671 246,54 € 08.01.2015 18.12.2018 Faktúra
DFP0006/14 Tovar do bufetu Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 METRO Cash & Carry SR s.r.o. 45952671 615,97 € 23.01.2014 18.12.2018 Faktúra
DFP0045/14 Tovar do bufetu Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 METRO Cash & Carry SR s.r.o. 45952671 460,98 € 02.04.2014 18.12.2018 Faktúra
DFP0061/14 Tovar do bufetu Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 METRO Cash & Carry SR s.r.o. 45952671 205,43 € 12.05.2014 18.12.2018 Faktúra
DFP0098/14 Tovar do bufetu Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 METRO Cash & Carry SR s.r.o. 45952671 153,83 € 11.08.2014 18.12.2018 Faktúra
DFP0099/14 Tovar do bufetu Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 METRO Cash & Carry SR s.r.o. 45952671 338,74 € 11.08.2014 18.12.2018 Faktúra
DFP0076/14 Tovar do bufetu Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 METRO Cash & Carry SR s.r.o. 45952671 7,16 € 20.06.2014 18.12.2018 Faktúra
DFP0126/14 Tovar do bufetu Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 METRO Cash & Carry SR s.r.o. 45952671 397,91 € 06.10.2014 18.12.2018 Faktúra
DFP0125/14 Tovar do bufetu Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 METRO Cash & Carry SR s.r.o. 45952671 219,67 € 06.10.2014 18.12.2018 Faktúra
DFP0003/13 Tovar do bufetu Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 METRO Cash & Carry SR s.r.o. 45952671 67,49 € 22.01.2013 18.12.2018 Faktúra
DFP0005/13 Tovar do bufetu Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 METRO Cash & Carry SR s.r.o. 45952671 266,80 € 22.01.2013 18.12.2018 Faktúra
DFP0006/13 Poháre Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 METRO Cash & Carry SR s.r.o. 45952671 23,90 € 22.01.2013 18.12.2018 Faktúra
DFP0049/13 Misky,taniere Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 METRO Cash & Carry SR s.r.o. 45952671 79,93 € 07.03.2013 18.12.2018 Faktúra
DFP0050/13 Tovar do bufetu Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 METRO Cash & Carry SR s.r.o. 45952671 309,19 € 07.03.2013 18.12.2018 Faktúra
DFP0075/13 Tovar do bufetu Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 METRO Cash & Carry SR s.r.o. 45952671 67,25 € 05.04.2013 18.12.2018 Faktúra
« 1 2 3 4 »