Faktúra č. DFP0213/24

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely
  • IČO: 17050456
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP0213/24
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny
  • Dátum doručenia: 30.12.2024
  • Celková hodnota: 935,03 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 18/19/2023/SOŠEGb
  • Identifikácia objednávky: 363
  • Dátum zverejnenia: 12.01.2025
  • Poznámka:
Tlačiť